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2025出納職責(zé)

時間: 新華 職責(zé)

職責(zé)是工作人員必須履行自己崗位所需承擔(dān)的責(zé)任,是對自己工作的尊重和負(fù)責(zé)。下面是一些2025出納職責(zé)免費(fèi)閱讀下載,希望對大家寫2025出納職責(zé)有用。

2025出納職責(zé)篇1

職位描述:

1、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)會文件,回單,對賬單的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

2、負(fù)責(zé)日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進(jìn)行管理、記錄;

3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則;

4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;

5、負(fù)責(zé)員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費(fèi),開具發(fā)票,認(rèn)證發(fā)票,稅盤清卡。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟練掌握財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定;

3、為人誠實(shí)守信,道德品質(zhì)優(yōu)良,具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德;

4、工作主動積極、責(zé)任心強(qiáng)、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;

5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調(diào),具有一定組織能力,較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力和執(zhí)行力;

6、熟練使用常用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件。

7、西安本地戶口優(yōu)先

2025出納職責(zé)篇2

1.每月的市場部經(jīng)理報表及出納報表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表;

3、財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;

4、每月整理客戶資料和電話費(fèi)用明細(xì);

5、每月報稅、開票情況和總部交接;

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)。

2025出納職責(zé)篇3

一.出納工作的具體流程

①出納的工作。

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

負(fù)責(zé)支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)管理。

做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后由總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷,再經(jīng)會計(jì)審核后,由出納給予報銷。 員工工資的發(fā)放。

②現(xiàn)金管理,現(xiàn)金庫存不超限額,不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金,登記現(xiàn)金日記賬

③現(xiàn)金收付。

現(xiàn)金收付的&39;,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)?,F(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

④不得“坐支”。

每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

⑤銀行賬處理。

登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章。

⑥報銷審核。

在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無,應(yīng)補(bǔ)。

附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有,應(yīng)分開貼。

支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過,應(yīng)重填。

大、小寫金額是否相符。若不相符,應(yīng)更正重填。

報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷。

2025出納職責(zé)篇4

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),保管現(xiàn)金:按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金,登記現(xiàn)金日記帳和庫存現(xiàn)金登記表;每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實(shí)相符;根據(jù)有關(guān)規(guī)定,控制現(xiàn)金額度,并保證日常工作現(xiàn)金需要;按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定,定期、不定期接受對庫存現(xiàn)金的核查。

2、協(xié)助做好印章的管理

3、完成財(cái)務(wù)部部長交辦其它各項(xiàng)工作

2025出納職責(zé)篇5

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

2、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

2025出納職責(zé)篇6

1.集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關(guān)資金日記賬及時、準(zhǔn)確登記,各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費(fèi)用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理,相關(guān)單據(jù)的寄送等;

4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記,與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的.聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核,銷售人員提成的計(jì)算等;

10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

2025出納職責(zé)篇7

按結(jié)算繳款單內(nèi)容,收取商戶上交的各種款項(xiàng);

支付代收往來款項(xiàng);

負(fù)責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時核對銀行帳項(xiàng)明細(xì)及余額;

根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項(xiàng)的收據(jù)等;

現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳,與會計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

2025出納職責(zé)篇8

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,要做到收有記錄,支有簽字。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要日清月結(jié),按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況須填寫收款人,應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6,協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日,,月單據(jù)及報表。

7,嚴(yán)格執(zhí)行公司會計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

2025出納職責(zé)篇9

1.日常人民幣銀行收付款。包括:支付供應(yīng)商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關(guān)稅支付等。

2.日常外幣銀行收付款。包括:支付國外供應(yīng)商貨款,信用證的開證及付款(EUR)

3.準(zhǔn)備相關(guān)資料,申請出口外匯核銷單,待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。

4.持已簽訂好的非貿(mào)合同,至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。

5.報關(guān)單延期網(wǎng)上登記。

6.供應(yīng)商發(fā)票與實(shí)際系統(tǒng)收貨對賬,對賬正確,錄入SAP應(yīng)付賬款;發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應(yīng)商。

7.工會賬務(wù)處理,記錄工會費(fèi)用使用。

2025出納職責(zé)篇10

職責(zé):

1.負(fù)責(zé)對公司收入、費(fèi)用報銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

3.負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報表;

4.輔助部門主管做好日常財(cái)務(wù)工作。

任職資格:

1.財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;

2.了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3.熟悉會計(jì)報表的&39;處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5.工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

2025出納職責(zé)篇11

1、做好日常收匯入賬的核對工作,及時查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);

2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬,做到日清月結(jié),定期匯報;

3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單;

4、做好代扣代繳稅金的核對;

5、負(fù)責(zé)收集原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的&39;合法性、準(zhǔn)確性;

6、負(fù)責(zé)購__、開具發(fā)票、納稅申報工作;

7、做好檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、其他會計(jì)資料裝訂等;

8、做好上級交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

2025出納職責(zé)篇12

工作職責(zé):

1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定對外支付,并及時編制會計(jì)憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù),并設(shè)立臺帳,查詢票據(jù)真?zhèn)?,?jì)算貼現(xiàn)利息金額,定期對定期存單及應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn),到期承兌。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金,對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。

4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢、核對,保管相應(yīng)合同。

5、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款,調(diào)整匯兌損益,清理預(yù)付賬款余額。

6、季末與集團(tuán)內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時事務(wù)。

崗位要求:

1、學(xué)歷:大專

2、熟練使用word、excel等辦公軟件,有金蝶、SAP使用經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。

3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強(qiáng)的保密意識。

4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或初級證書的優(yōu)先。

5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致耐心、有責(zé)任心、富有團(tuán)隊(duì)合作精神。

2025出納職責(zé)篇13

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷,再經(jīng)會計(jì)審核后,由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

2025出納職責(zé)篇14

1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完善,跟進(jìn)審核無誤的收支憑證及時進(jìn)行財(cái)務(wù)處理

2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。

3.正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金,及時申報和繳納

4.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況,定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報工作。

2025出納職責(zé)篇15

1、負(fù)責(zé)公司賬戶現(xiàn)金管理,辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),編制日記賬及明細(xì)賬,確保資金與銀行賬戶安全。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的`管理、銀行回單、對賬單等相關(guān)銀行單據(jù)的審核,開展與銀行的對接工作;

3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;

4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金及票據(jù),及時盤點(diǎn)登記,保證賬實(shí)相符。

2025出納職責(zé)篇16

1、每天按照銷售單收取資金并核對資金和系統(tǒng)是否一致。

2、按規(guī)定每天登記數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表及應(yīng)收賬款表,并按照公司《應(yīng)收賬款管理實(shí)行細(xì)則》監(jiān)督執(zhí)行提醒站長及時收款。

3、系統(tǒng)報銷日常費(fèi)用、采購的貨款等。

4、完成上級交代的其他工作。

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