內部審計工作工作職責
明確的職責可以減少工作扯皮現象的發生,因為每個員工都清楚自己的職責范圍和工作任務。內部審計工作工作職責應該寫成什么樣的?快來看看內部審計工作工作職責,本文為你提供內部審計工作工作職責寫作技巧和示例!
內部審計工作工作職責篇1
1負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;
2負責所轄公司財務管控財務收支財務核算準確性等的審計;
3審計隊伍組織建設;
4所轄公司審計整改復查;
5負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。
內部審計工作工作職責篇2
1、負責實施例行審計工作,對常規業務進行查檢,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;
2、按照年度項目審計計劃,開展以經濟業務為主的內部控制審計、各運營環節的效益審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;
3、協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實。
內部審計工作工作職責篇3
1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;
2、組織印字包材的審核,發放,收回,存檔等管理工作,印字內容符合上市許可和相關法規的要求;
3、參與技術轉移工作,負責供應商模塊相關工作
內部審計工作工作職責篇4
1、參與編制年度審計計劃和審計方案;
2、負責對建設項目工程管理的真實性合法性規范性效益性進行監督檢查與評價;
3、負責綜合各類工程審計結果,參與編寫審計報告的相關內容;
4、負責分析被審計單位工程管理存在的問題和原因,提出可行性的管理建議和處理建議;
5、根據審計報告,監督檢查被審計單位的相關業務政策操作流程管理控制的改進和調整,并及時做出合理的評價。
內部審計工作工作職責篇5
1根據集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;
2負責擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3負責對公司基本建設投資重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計檢查;
4負責對審計工作中發現的問題提供合理建議及監督;
5負責執行對于審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;
內部審計工作工作職責篇6
1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;
2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;
3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;
4.完成領導交辦的其他工作。
內部審計工作工作職責篇7
1)組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;
2)執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;
3)對審計發現進行適當的風險評估并分析具執行性/合理化改善意見和措施;
4)與被審單位溝通審計發現并提供內控改善建議,達成改善行動計劃;
5)協助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;
6)跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;
7)執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。
內部審計工作工作職責篇8
1、負責整個集團的經營管理﹑銷售業務﹑工程﹑績效等審計
2、根據年度審計計劃編制審計實施方案,把控項目進度
3、獨立完成審計項目的所有業務,包括現場審計﹑溝通協調﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(Follow-Up)等
4、協助完善集團內控體系
5、公司交辦的其他事項
內部審計工作工作職責篇9
1、協助制訂和健全公司內部審計制度,規范內部審計工作程序,嚴密審計工作方法;
2、根據公司整體戰略規劃,協助編制年度內部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規定程序和方法收集、整理審計證據,編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;
3、協助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務循環內控的建設與優化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;
4、負責公司審計檔案的管理工作;
5、完成領導交辦的其他工作。
內部審計工作工作職責篇10
1、完善、優化集團監審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業畢業。
2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。
3、有相關財務審計類證書者優先考慮。
內部審計工作工作職責篇11
1.協助完善內部審計制度和流程,協助制定審計計劃和審計預算;
2.獨立完成制度財務成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據要求進行通報;
3.對管理人員進行離任任期終結及年度經濟責任審計;
4.參與年度例行審計或大型專項審計,根據審計計劃和審計方案,具體實施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;
5.對審計發現的問題,查清原因,確認管理上存在的問題以及責任人,提出審計建議,確定整改措施;
6.跟進審計發現問題的整改情況,并實施后續審計;
7.上級領導交辦的其他任務。
內部審計工作工作職責篇12
1、帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計。
2、獨立承擔中型項目的資料匯編及合并工作。
3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監督工作進度及質量。
4、對項目進行質量控制,識別,重視并解決發現問題。
5、保持與客戶良好的溝通。
內部審計工作工作職責篇13
1、協助部門負責人對本公司及下屬各事業部子公司的財務收支財務預算財務決算資產質量和經營績效等有關經濟活動的真實性合法性效益性進行審計和評價;
2、對被審單位內部控制和其他管理制度執行情況進行檢查和監督;
3、完成領導交辦的其他工作。
內部審計工作工作職責篇14
1、完善內控評估體系;
2、對公司的工程建設行為進行監督并加以規范,完成工程預算結算招投標合同評審等工作;
3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、完成項目的盡職調查;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
