內(nèi)部審計職責(zé)模板最新
明確職責(zé)有助于企業(yè)或組織對其員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行評估和管理。優(yōu)秀的內(nèi)部審計職責(zé)模板最新是怎么寫的?小編給大家整理了內(nèi)部審計職責(zé)模板最新,希望對大家有所幫助。
內(nèi)部審計職責(zé)模板最新篇1
1.協(xié)助完善內(nèi)部審計制度和流程,協(xié)助制定審計計劃和審計預(yù)算;
2.獨(dú)立完成制度財務(wù)成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據(jù)要求進(jìn)行通報;
3.對管理人員進(jìn)行離任任期終結(jié)及年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;
4.參與年度例行審計或大型專項審計,根據(jù)審計計劃和審計方案,具體實(shí)施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;
5.對審計發(fā)現(xiàn)的問題,查清原因,確認(rèn)管理上存在的問題以及責(zé)任人,提出審計建議,確定整改措施;
6.跟進(jìn)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,并實(shí)施后續(xù)審計;
7.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
內(nèi)部審計職責(zé)模板最新篇2
1、IT審計項目管理。根據(jù)項目制定IT審計計劃,管理項目進(jìn)度及IT審計質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實(shí)有效的管理建議和解決方案;
2、能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)執(zhí)行專項IT審計項目,包括IT安全審計,IT系統(tǒng)審計,數(shù)據(jù)分析等;
3、對財務(wù)審計,流程審計,專項審計中的IT審計部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;
4、完成對IT風(fēng)險管理控制,內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。
內(nèi)部審計職責(zé)模板最新篇3
1、帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)的審計。
2、獨(dú)立承擔(dān)中型項目的資料匯編及合并工作。
3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量。
4、對項目進(jìn)行質(zhì)量控制,識別,重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。
5、保持與客戶良好的溝通。
內(nèi)部審計職責(zé)模板最新篇4
1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人對本公司及下屬各事業(yè)部子公司的財務(wù)收支財務(wù)預(yù)算財務(wù)決算資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性合法性效益性進(jìn)行審計和評價;
2、對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督;
3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計職責(zé)模板最新篇5
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進(jìn)行公司各項審計;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
6、編制審計底稿,出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo);
7、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;
8、配合公司聘請的外部審計機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作;
9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
10、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,對存在的主要問題進(jìn)行分析并提出處理意見和建議;
11、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;
12、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件;
13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計職責(zé)模板最新篇6
1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實(shí)施;
2、實(shí)施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風(fēng)險及時預(yù)警;
3、負(fù)責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;
4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計單位整改;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè),對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行評估、預(yù)警及應(yīng)對。
內(nèi)部審計職責(zé)模板最新篇7
1、完善內(nèi)控評估體系;
2、對公司的工程建設(shè)行為進(jìn)行監(jiān)督并加以規(guī)范,完成工程預(yù)算結(jié)算招投標(biāo)合同評審等工作;
3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
4、督促審計結(jié)論和建議的落實(shí);
5、完成項目的盡職調(diào)查;
6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
內(nèi)部審計職責(zé)模板最新篇8
1審核公司及各子公司的財務(wù)賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2對嚴(yán)重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;
3分析和評價審計證據(jù),形成審計結(jié)論;編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
4負(fù)責(zé)公司工程項目預(yù)算審計,結(jié)算審計,竣工決算審計的實(shí)施和過程審計監(jiān)督;
5負(fù)責(zé)公司基本建設(shè),修繕工程和材料采購的招標(biāo)文件,施工合同和招投標(biāo)過程審計監(jiān)督;
6對委托外審項目,參與對咨詢公司考察,招標(biāo),聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復(fù)核審計報告,把關(guān)審計質(zhì)量。
內(nèi)部審計職責(zé)模板最新篇9
1遵循獨(dú)立審計準(zhǔn)則,審查監(jiān)督證實(shí)集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運(yùn)營,防范未然,維護(hù)公司權(quán)益。
2負(fù)責(zé)制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行
3對公司及控股公司的財務(wù)計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動經(jīng)濟(jì)效益建設(shè)項目預(yù)(概)算決算大額資金采購的招投標(biāo),把現(xiàn)場管控合同審計招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。
3對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理健全有效性進(jìn)行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實(shí)際效果作出評價。
4通過對內(nèi)控體系重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務(wù)狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。
5建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進(jìn)行專項審計
6定期報告并專項報告監(jiān)察審計結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險并提出整改意見和管理建議。
7實(shí)行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實(shí)情況和整改成效。
內(nèi)部審計職責(zé)模板最新篇10
1.按照內(nèi)部審計計劃開展內(nèi)部審計工作;
2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計工作;
3.按照上級及相關(guān)部門要求完成日常事務(wù)性工作;
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
