審計個人職責
制定職責是組織管理的重要環節,只有充分考慮權責平衡才能確保組織的有效運作和員工的職業發展。怎么寫出優秀的審計個人職責?這里給大家分享審計個人職責,方便大家學習。
審計個人職責篇1
1、協助審計總監完成對公司各單位財務審計、經濟責任審計工作;
2、協助審計總監完成對公司各單位基建、招投標、采購等過程審計工作;
3、參與現場審計測試,負責整理編制審計工作底稿;
4、完成領導安排的其他工作。
審計個人職責篇2
職責:
1、參與研究制訂其它有關規章制度。
2、制訂月度審計監察工作計劃,經批準后組織實施。
3、對公司及所屬內部獨立核算單位的月度財會報表和經濟核算報表的合法性和真實有效性進行審計。
4、定期和不定期地向公司領導報告審計監察工作狀況,提出完善控制和管理措施的建議。
任職資格:
1、3-5年財務、審計工作經驗,有會計師事務所工作經歷優先。
2、有財經類初級職稱,有中級職稱者優先。
3、熟練操作辦公軟件及常用財務軟件。
4、保密意識良好,抗壓能力強。
審計個人職責篇3
1.每日收集各營業點報表將現金收入匯總提供給出納;
2.核對房價,進行過房租操作;
3.稽核各營業點提交的賬單;
4.審核完單據,做日報表提交給部門領導;
5.每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;
6.核對并登記每日收到的發票票號給稅務會計;
7.每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;
9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據;
10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據;
11.定期對網絡現付房進行返傭10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協議,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單權限和要求等。
13.其他臨時工作。
審計個人職責篇4
1、初步了解國內會計、審計準則及相關企業法規;
2、理解審計程序的目的及審計基本操作流程;
3、在指導下能完成盤點、截止性測試、憑證抽查等具體審計工作;
4、在指導下可獨立完成貨幣、資金等簡單科目的實質性測試程序;
5、協助核對報告數據的正確性,理解報告中數據的內部勾稽關系;
6、協助完成工作底稿的整理及歸檔;
7、完成項目老師安排的其他工作。
審計個人職責篇5
風險管理審計經理(j10668)北控水務北控水務(中國)投資有限公司,北控水務,北控水務中國,北控工作職責:
1.獨立帶隊完成項目風險管理審計、內控審計、績效審計及其他專項審計;
2.能夠識別集團面臨的風險并提供相應解決方案或業務流程優化建議;
3.檢查和評價企業風險管理過程的客觀性、合理性,提出改進意見。
4.檢查和評價內部控制系統的`健全性、有效性,及時發現公司潛在問題和風險,并提出改進建議。
5.負責溝通審計檢查結果,并及時跟蹤各項整改的執行;
任職資格:
1.專業要求:財務、會計、審計等相關專業本科及以上學歷;
2.資格要求:有ciacrma資格優先;
3.工作經驗:五年以上審計或風險管理工作經驗,內審及外審經驗均具備者優先;
4.優秀的溝通、協調及管理能力;具備良好的職業道德和團隊協作精神;
5.能適應較為頻繁的出差。
審計個人職責篇6
1、客戶上市前的賬務整理,業績、成本核算等工作;
2、協助項目負責人完成各項審計工作;
3、協助編制現場工作計劃,實施各項現場審計程序,完成底稿編寫及復核工作,協助編寫審計報告;
4、完成項目負責人及公司領導交付的其他相關工作。
審計個人職責篇7
1、每日收集各營業點報表將現金收入匯總提供給出納;
2、核對房價,進行過房租操作;
3、稽核各營業點提交的賬單;
4、審核完單據,做日報表提交給部門領導;
5、每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;
6、核對并登記每日收到的發票票號給稅務會計;
7、每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;
9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據;
10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據;
11、定期對網絡現付房進行返傭10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協議,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單權限和要求等。
13、其他臨時工作。
審計個人職責篇8
1、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制年度,促進公司經營管理的改善和加強,保障公司持續、健康、快速地發展。
2、經營審計:對集團公司內各職能部門或各分子公司進行日常經營審計,對經營狀況進行有效評估,存在的&39;經營風險提出預警;審計發現的問題提出可行的改善和處理意見。
3、財務審計。審核總部及各分、子公司各類費用及報表,掌握公司財務稅務運營狀況,為公司決策提供及時有效的數據報告分析;
4、流程審計。負責公司內控管理體系的建設完善,審核公司流程體系及落地實施情況,降低經營管理風險,保證各類目標的順利實現,維護公司持續穩定發展;
5、專項審計:對與公司經濟活動有關的特定事項,向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。
6、離任審計:對離任干部任職期間崗位履行情況、目標完成情況進行評價、鑒證,明確崗位交接雙方的責任,加強內控管理。
7、風控管理。對公司重大經營活動提供專業分析決策建議和意見,參與公司風險評估、指導、跟蹤和控制;
8、其他:領導交辦的其他工作事項。
審計個人職責篇9
1、參加并擬定專項審計前期準備工作(計劃、方案、提綱等);
2、現場實施審計,以及審計證據的有效性;
3、編制審計工作底稿,核理審計發現問題,并能識別業務風險、給出審計建議;
4、與被審計業務部門溝通審計發現的問題,協助完成問題的整改措施;
5、編制審計總結報告。
審計個人職責篇10
職責:
1、根據年度審計計劃,負責編制項目審計計劃;
2、根據制訂的審計計劃執行具體的審計工作。包括組織開展現場審計,收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿,編制審計報告草稿及跟蹤審計后續整改工作;
3、在審計工作中善于發現問題并能夠提出自己的見解和建議。
4、為改進內部審計工作提出合理化建議;
5、負責各分子公司年度財務審計與內控評估項目;
6、服從部門工作統一安排,按時配合完成領導交辦的其他相關工作。
任職要求:
1、審計、會計、財務管理及相關專業本科及以上學歷;
2、1年以上內部審計或會計師事務所相關工作經驗,品牌零售業內審經驗者優先;
3、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
4、較強的溝通能力、協調管理能力及較好的文字表達能力;
5、良好的職業操守和團隊協作精神;
6、能適應出差。
審計個人職責篇11
1、在審計總監領導、指導下擬定審計計劃和實施細則;
2、監督集團各部門及各分子公司對財務的執行,糾正、控制各單位偏離公司財務目標和計劃的行為;
3、負責或參與公司重大經營項目、重大經濟合同等的審計工作;
4、負責對所涉及的審計的事項,編寫內部審計報告,提出處理意見及建議;
5、負責做好有關審計資料的原始調查和收集、整理、歸檔工作;
6、審計總監交辦的其他工作。
審計個人職責篇12
it審計員瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)瑞華會計師事務所(特殊普通合伙),瑞華會計師事務所,瑞華會計師崗位職責:
1、按照項目計劃執行it審計服務;
2、負責執行it審計測試工作并撰寫工作底稿;
3、進行其他非it相關的.公司層面及流程層面內控測試;
4、作為項目成員參與it審計項目;
5、分析測試結果,并提供整改建議,同時跟進整改結果;
6、完成內部分配的其他工作。
任職資格:
1、計算機、信息管理、會計、審計或相關專業本科及以上學歷;
2、1年以上it咨詢/審計/財務或相關經驗,擁有會計師事務所工作經驗者優先;
3、熟悉coso、cobit相關知識,持有相關專業證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優先;
4、有創意、良好的溝通能力、分析能力,能有效地解決問題
5、具備較強的抗壓能力,能適應長期出差。
審計個人職責篇13
職責:
1、協助部門經理建立集團公司內部控制體系,協助建立、完善內部審計制度、作業流程、部門及崗位職責。
2、根據審計任務,制定審計計劃和審計方案,選擇適當的審計方法進行審計。
3、根據審計情況,收集相關的審計證據,設計審計工作底稿。
4、根據審計底稿,編制審計報告及審計意見書等相關文書;把控審計質量,提出整改及優化建議,協助完善集團公司內部控制體系。
5、協助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作。
6、督導、檢查審計專員的工作、協助部門經理搞好團隊建設和業務培訓工作。
7、建立、健全審計檔案,保證資料的及時歸檔,并負責管理。
8、協助進行接待外部審計機構和部門對公司的審計工作,做好審計過程中與相關部門的協調和溝通。
9、完成部門領導交辦的其他工作
任職資格:
1.學歷要求:本科及以上
2.專業技能要求:具備相應的審計、財務管理、財務會計核算、企業管理等相關知識,最好有相關證書者
3.經驗要求:房地產或金融企業或類金融企業主管會計2年以上任職經驗,熟悉房地產和金融行業賬務處理流程;外審或是內審工作經歷2年以上。
4.能力素養:熟悉國家財稅政策、尤其了解房地產行業相關財稅法規的適用;一定的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;有較強的堅持原則精神,有一定的抗壓能力。
5.性格品質:勤奮、忠誠、細致、有責任心,學習能力強,能出差。
6.其他優先項:中級職稱、注冊會計師優先
審計個人職責篇14
1、根據公司實際情況編制并執行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;
2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監督;
3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;
4、根據審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;
5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。
審計個人職責篇15
1、接受項目負責人的督導,負責執行項目負責人分派的審計工作,協助項目負責人完成審計工作;
2、遵守政府和行業主管部門有關審計鑒證業務和咨詢服務的法規、規范、標準和指導規程,并嚴格執行公司各項;
3、按照審計程序完成審計工作,確保數據和結果的準確性、完整性、真實性;
4、編制所承擔的審計工作的工作底稿,確保成果文件格式規范、表述清晰和滿足使用需要;
5、協助項目負責人整理底稿歸檔的資料和審計項目借閱的委托方資料,項目完成后及時清理,收集齊全,交項目負責人或專人辦理歸還和移交歸檔手續;
6、規范執業行為,遵守職業道德;
7、公司安排的其他工作。
